🧮
📋 ANAF 2026

Formulare & Declarații ANAF 2026

Hub centralizat cu toate declarațiile și formularele fiscale ANAF — descriere, cine le depune, termene și link direct la formularul oficial.

💡 Toate formularele se depun exclusiv prin SPV (Spațiul Privat Virtual) → portal.anaf.ro
📋Declarații principale
D112
Lunar
Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale
Declarație lunară pentru salarii: CAS, CASS, impozit venit angajați, CAM angajator și evidența nominală a persoanelor asigurate.
👤 SRL cu angajați📅 25 ale lunii următoare
D300
Lunar/Trim.
Decont de taxă pe valoarea adăugată
Declarație privind TVA colectată și TVA deductibilă. Lunar (CA ≥ 100.000 EUR) sau trimestrial. Stă la baza rambursărilor de TVA.
👤 Plătitori TVA📅 25 ale lunii/trimestrului următor
D212
Anual
Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
Declarație anuală pentru persoane fizice cu venituri din activități independente, chirii, dividende, investiții. Înlocuiește D200 și D220. Se depune exclusiv online prin SPV.
👤 PFA, chirii, investiții, dividende📅 25 mai (estimat) / 25 mai (regularizare)
D100
Trimestrial
Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat
Declarație trimestrială pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (1%) sau impozitului pe profit (16%). Se depune online prin SPV.
👤 SRL impozit profit / micro📅 25 după fiecare trimestru
📊Raportare & Conformare
D406
Lunar
Fișierul Standard de Audit (SAF-T)
Raport electronic structurat cu datele contabile: active, stocuri, clienți, furnizori, jurnale TVA, extrase de cont. Se transmite prin ANAF digital. Penalitate: 5.000–100.000 lei pentru nedepunere.
👤 Mari/medii contribuabili → toți din 2026📅 Lunar (pentru marea majoritate)
D390
Trimestrial
Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile intracomunitare
Declarație trimestrială privind livrările/prestările intracomunitare (0% TVA) și achizițiile intracomunitare. Baza pentru sistemul VIES european.
👤 SRL cu tranzacții intracomunitare UE📅 25 ale lunii după trimestru
D394
Trimestrial
Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național
Declarație trimestrială cu toate facturile emise și primite de la alte firme românești. Date: CIF partener, valori fără TVA, TVA aferentă. Instrument anti-evaziune.
👤 Plătitori TVA cu tranzacții B2B în RO📅 25 ale lunii după trimestru
📝Înregistrare & Modificare
D700
La cerere
Cerere de înregistrare/modificare a categoriei de impozit pe venit
Formularul de înregistrare fiscală la ANAF. Se folosește și pentru: schimbarea regimului fiscal, înregistrare/anulare TVA, modificare sediu fiscal, schimbare administrator.
👤 Contribuabili noi / modificare regim📅 La înregistrare sau în 30 zile de la modificare
D010
La cerere
Declarație de înregistrare fiscală — Contribuabili rezidenți
Prima declarație a unei entități fiscale noi. Stabilește: codul de impozit aplicabil, vectorul fiscal (TVA, salarii, profit/micro), contul bancar principal.
👤 SRL, SA, PFA nou înregistrate📅 La înregistrare (30 zile de la ONRC)
F49
La cerere
Cerere de rambursare TVA
Cerere formală de rambursare a soldului negativ de TVA (TVA deductibilă > TVA colectată). ANAF are 45 zile (30 în regim special) pentru soluționare.
👤 Plătitori TVA cu sold negativ📅 Odată cu D300 sau separat
🏠Imobiliare & Succesiuni
D208
Via notar
Declarație privind impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare
Se depune de notar după autentificarea actelor de vânzare-cumpărare imobiliare. Calculează și rețin impozitul (1% sau 3%) direct la semnarea actului.
👤 Notari publici (automat) / vânzători📅 Lunar, de către notar
Cum depui declarațiile: Toate formularele ANAF se transmit electronic prin SPV (Spațiul Privat Virtual) la adresa portal.anaf.ro. Ai nevoie de semnătură electronică calificată sau cont validat cu buletin/token. Consultă ghidul SPV pentru detalii pas cu pas.